Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2312

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/18 Mobilné telefóny za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,54 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 El. energia DSS za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 197,78 € 09.02.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 Voda od 1.1.2018 do 29.1.2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 177,44 € 07.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 Telefóny za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 17,09 € 07.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 422,40 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 Strava klienti za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 399,70 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 Revízia šikmej plošiny a zdviháku Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 278,40 € 02.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 BOZP a PO za 12018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 02.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 717,76 € 31.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 Právo za užívanie IS Cygnus za 1-3/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 257,40 € 24.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2018 do 27.3.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 336,96 € 24.01.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 12,35 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0258/17 Strava klienti za 12/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 1 012,39 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0257/17 El. energia DSS za 12/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,23 € 11.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0259/17 Predplatné časopis "Sestra na rok 2018" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 10.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 Internet za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 10.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0256/17 Mobilné telefóny za 12/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 31,37 € 09.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0255/17 Dovoz stravy za 12/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 1 034,00 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Servis a revízia zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0253/17 Odber kzchynského odpadu za 12/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladisco, s.r.o. 36806978 36,00 € 05.01.2018 05.02.2018 Faktúra