Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/20 nákup tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 556,80 € 19.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 26,30 € 19.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 76,63 € 19.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 Teplo a voda za 01/2020 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 620,32 € 19.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Trend Hygiena 44783892 128,04 € 19.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 193,52 € 19.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 39,70 € 19.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 hudobné nástroje, zakúpené vďaka Nadácii PONTIS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Léčivé Násroje, Ivo Sedláček 30806780 944,81 € 19.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 hygienické potreby pre prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 975,98 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 nákup potravin Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 494,26 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 193,50 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 33,70 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 mákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 29,06 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 108,28 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 elektronické stravovacie poukážky za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 731,53 € 19.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 vyúčtovanie el.energie za 01/2020 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 967,63 € 12.02.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 62,88 € 12.02.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 poplatky zamobilné telefóny za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 33,79 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 právne služby za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 80,85 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 218,80 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 117,43 € 10.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 poplatky za telekomunikačné služby za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 102,59 € 10.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 tel.preverenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 1,39 € 10.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 rukavice jednorázové 20 bal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 168,00 € 10.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 89,89 € 10.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 CRP testy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 155,50 € 10.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 zálohová platba za elektrinu za 02/2020 za SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 10.02.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 záloha na plyn na 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra