Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/20 dezinfekcia objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 382,75 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 333,97 € 09.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 záloha na el.energiu na 03/2020 / prac.Senec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 vyúčtovanie spotreby el.energie za 02/2020 za pracovisko v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 910,18 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 jednoráz.rukavice a 2 ks dotyk.teplomery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 227,00 € 09.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 záloha na teplo a vodu na ohrev na 03/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 543,67 € 06.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 poplatky zamobilné telefóny za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 38,62 € 06.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 47,00 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 143,58 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 oprava kachličiek a dlažby v kuchynkách na pavilónoch "A a C" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BROVAN 45557268 3 784,84 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 BOZP a PO za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 260,47 € 05.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 oprava el.varného kotla v kuchyni/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Erich Zinnbauer 32104561 35,40 € 04.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 42,96 € 04.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 105,61 € 04.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 190,09 € 04.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 93,95 € 04.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 184,71 € 04.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 vodné stočné zrážky 9.1.-8.2.2020 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 108,01 € 02.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 nákup tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 336,00 € 02.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 147,25 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 232,18 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 181,52 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 291,05 € 02.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 spracovanie účtovníctva za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 24.02.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 115,68 € 21.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 168,95 € 21.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 12,20 € 21.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 124,66 € 21.02.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 269,74 € 21.02.2020 11.04.2020 Faktúra