Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0439/20 maľovanie stravovacej prevádzky v priestoroch BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Roman Stojkovič RS 41491866 504,16 € 16.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0441/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 58,73 € 16.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0437/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 36,43 € 16.09.2020 04.10.2020 Faktúra
DFBV/0438/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 72,94 € 16.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0436/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 73,19 € 16.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0435/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 472,14 € 16.09.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0429/20 právne služby za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0433/20 maľovanie radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HE-MAL 1 35925787 798,40 € 14.09.2020 04.10.2020 Faktúra
DFBV/0434/20 vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 300,30 € 14.09.2020 04.10.2020 Faktúra
DFBV/0430/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 48,19 € 14.09.2020 04.10.2020 Faktúra
DFBV/0431/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 33,71 € 14.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0432/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 106,24 € 14.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0421/20 vodné stočné zrážky 27.07.-26.08.2020 prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 411,07 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0419/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 60,32 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0420/20 poplatky za mobilné telefóny za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 49,56 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0426/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 112,99 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0423/20 záloha na el.energiu za 09/2020 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,77 € 10.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0422/20 vyúčtovanie el.energie za 08/2020 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 884,95 € 10.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0427/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 524,24 € 10.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0425/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 79,28 € 10.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0424/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 19,92 € 10.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0428/20 elektronické stravovacie poukážky za 08/2020 pre zam. v SC a v nočnej prevádzke Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 666,42 € 10.09.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0408/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 110,15 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0411/20 jednorázové rukavice 50 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 450,00 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0410/20 zemný plyn -záloha na 09/2020 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0418/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 78,19 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0412/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 38,75 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0417/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 39,03 € 08.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0414/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 373,92 € 08.09.2020 04.10.2020 Faktúra
DFBV/0415/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 505,64 € 08.09.2020 04.10.2020 Faktúra