Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0328/20 | opravná fakt.k teplu na TUV za 04-05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -741,28 € | 17.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/20 | spracovanie účtovníctva za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,11 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 311,18 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 5,52 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,99 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 79,42 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 198,72 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 202,25 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,55 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 316,61 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,29 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | material na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 94,56 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/20 | monitorovanie objektu na prac. v BA 07-09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/20 | vodné stočné zrážky 27.05.-26.06.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,96 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | právne služby za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 29,15 € | 14.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/20 | vyúčtovanie el.energie za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 833,39 € | 14.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,37 € | 09.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 20,41 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,36 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,60 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,21 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/20 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | oprava pračky na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 234,00 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 97,86 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/20 | opava kopírky na prac. v bA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COPY OFFICE | 31377874 | 78,84 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 635,78 € | 08.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | poplatky zamobilné telefóny za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,76 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/20 | poplatky za telkomunikačné služby 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,26 € | 07.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra |