Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 184,84 € 24.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 424,88 € 24.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 servis auta škoda fabia BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JAVOR spol.s.r.o. 31421202 163,14 € 24.03.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 114,82 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 484,15 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 168,72 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 78,49 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 74,73 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 dezinfekcia celoplošná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 403,06 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 dávkovače na dezinfekciu, dezinfekcia a batérie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 167,04 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 368,76 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 180,12 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 52,35 € 24.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 kuchynská linka do psvilónu "A" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ITALROJA s.r.o. 31341667 800,00 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 kuchynská linka do pavilónu "C" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ITALROJA s.r.o. 31341667 800,00 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.20/prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 301,33 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 194,40 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 137,81 € 13.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 interaktívne a didaktické pomôcky pre klientov / MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 EDUCAPLAY 44889780 1 000,00 € 12.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 údržba kuchyniek- prerobenie el inštalácie svetelnej a zásuvkovej v kuchynkách na pavilónoch A+C Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 492,00 € 11.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 138,77 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 elektronické stravovacie poukážky 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 681,74 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 37,21 € 11.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 občerstvenie na fašiangovom karnevale /MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BINI-Reštaurácia 33506647 54,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 138,71 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 právne služby 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 záloha na ply na 03/20 / prac. SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 109,66 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 144,94 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 102,58 € 09.03.2020 11.04.2020 Faktúra