Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,66 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 241,52 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 146,16 € | 12.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | IS cygnus SK 7-9/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IRESOFT | 55806538 | 1 207,66 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | Geodetické zameranie,vytýčenie sietí,projektová príprava,spolupráca pri VO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 23 436,00 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 89,89 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 56,24 € | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | elektronické strav.poukážky za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 963,84 € | 11.07.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | vyúčtovanie el elektriny za prac. BA za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 810,79 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | vyúčtovanie el.energie za 06/2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 201,46 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | BOZP a PO za 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 149,54 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 274,91 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 177,96 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | PHL 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 99,89 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 186,95 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 80,11 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | správa IT 06/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 200,72 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | zemný plyn záloha 07/2024 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | monitorovanie objektu za 3.Q.2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 141,05 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 88,34 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 28,91 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,24 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | registrácia domény DSSINTEGRA.Sk na rok 15.07.24-14.07.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.24 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,06 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | orenájom kopíriek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Magic Print | 36617661 | 83,27 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | odstránenie havarijného stavu na uzávere studenej vody na pav.A | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Vodmont | 54420164 | 280,00 € | 03.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |