Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 332,77 € 08.02.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 477,37 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 PHL 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 81,52 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 BOZP a PO za 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 vodné stočné zrážky za 27.12.22-26.01.23 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 280,75 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 oprava zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 VELCON 36056677 586,54 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 záloha na plyn na 02/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 209,42 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 366,50 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Kúpeľová soľ magnéziová 10 x 1000g do RHB vane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 FYZIO SHOP 52268829 34,40 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 príprava a vykonanie TK+EK na mot.voz.BL419BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 135,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 storno kDFBV/0015/23 k zálohe ua plyn za 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -498,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 02.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 záloha na teplo na 02/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 10 543,55 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 záloha na el.energiu na 02/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 01.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 559,63 € 31.01.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 školenie PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 258,00 € 31.01.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 382,28 € 25.01.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 122,66 € 25.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 261,99 € 24.01.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 243,23 € 24.01.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 01/23-03/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 113,76 € 24.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 záloha na teplo a vodu na 01/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 11 985,47 € 24.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 poplatky za mobilné tel.za 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 101,59 € 24.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 vodné stočné zrážky za 09.12.22-08.01.23 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 150,08 € 20.01.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 126,82 € 20.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 195,73 € 20.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 záloha na plyn na 01/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 498,00 € 20.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 predplatné časopisu "Sociálne služby" 3/2003-2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAGNET PRESS, Slovakia 31356958 30,00 € 18.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0567/22 vyúčt.el.energie za 12/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 215,81 € 17.01.2023 12.03.2023 Faktúra