Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0514/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 200,51 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0513/22 vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 295,12 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0515/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 234,66 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0520/22 vyúčtovanie el.energie za 11/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 494,32 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0519/22 vyúčtovanie el energie za 11/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 229,94 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0512/22 antibakteriálne paplóny 13 ks a 7 ks vankúše Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Biomedica Slovakia 35849258 2 317,54 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0517/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 598,16 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0516/22 záloha na plyn na 12/2022 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0511/22 10 ks penové mydlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Trend Hygiena 44783892 97,92 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0518/22 PHL za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 180,22 € 12.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0509/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 121,35 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0510/22 poplatky za mobilné telefóny za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 111,87 € 08.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0499/22 záloha na teplo a vodu 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 618,82 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0500/22 záloha na el.energiu na 12/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0505/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 440,13 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0503/22 poplatky za telekomunikačné služby za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,71 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0506/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 67,06 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0507/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 105,13 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0502/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 220,05 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0504/22 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.12.2022 11.01.2023 Faktúra
DFBV/0508/22 výkon zodpovednej osoby za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 05.12.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0501/22 reprezentačné výdavky-káva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dominika Hájičková 47033771 187,50 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0490/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 168,91 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0487/22 maľovanie pav."B" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Ochaba 51102251 1 988,91 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0491/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 267,24 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0497/22 ker.hmota a glazúry z MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SVING SK 36299227 940,00 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0493/22 2 ks kreslá, utierky, plachty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 555,91 € 29.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFBV/0496/22 Oprava plyn.kotla v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GP Plynoservis - Gašparovič Peter 41997174 310,00 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0489/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 17,16 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0488/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 178,87 € 29.11.2022 11.12.2022 Faktúra