Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 268,06 € 15.03.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 54,80 € 15.03.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 vyúčtovanie tepla a vody za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -1 206,88 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 108,65 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 218,78 € 10.03.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 vyúčt.el.energie za 02/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 295,72 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 vyúčtovanie el.energie za 02/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 745,45 € 10.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 710,43 € 09.03.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 138,60 € 09.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 odvoz a spracovanie biologického odpadu z prac.SC za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 23,40 € 09.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 262,55 € 09.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 277,18 € 09.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 seminár k RZD Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 42,00 € 09.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 289,97 € 09.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 PHL 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 70,30 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 362,18 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 500,98 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,59 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 poplatky za mob.telefóny za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 91,14 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 BOZP a PO za 02/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 záloha na plyn na 03/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 543,00 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 28,82 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 120,71 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 oprava práčky v práčovni prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stroje a zariadenia pre práčovne 30774691 115,20 € 07.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 záloha na teplo na 03/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 9 913,73 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 záloha na el.energiu na 03/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 01.03.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 420,97 € 28.02.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 247,34 € 28.02.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 387,32 € 28.02.2023 11.04.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 hyg.a dezinf.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 627,62 € 24.02.2023 11.04.2023 Faktúra