Faktúry
Počet záznamov: 6281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 268,06 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 54,80 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 206,88 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,65 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 218,78 € | 10.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | vyúčt.el.energie za 02/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,72 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | vyúčtovanie el.energie za 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 745,45 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 710,43 € | 09.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 138,60 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | odvoz a spracovanie biologického odpadu z prac.SC za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 23,40 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 262,55 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 277,18 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | seminár k RZD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 289,97 € | 09.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | PHL 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,30 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,18 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 500,98 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | poplatky za mob.telefóny za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 91,14 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | BOZP a PO za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | záloha na plyn na 03/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 543,00 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 28,82 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 120,71 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | oprava práčky v práčovni prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 115,20 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | záloha na teplo na 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 9 913,73 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | záloha na el.energiu na 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 420,97 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 247,34 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 387,32 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | hyg.a dezinf.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 627,62 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |