Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0115/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 161,14 € 28.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 oprava traktorovej kosačky /pracovisko BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Martin Kubovčák-S.O.M.M. 41020561 195,10 € 28.03.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 oprava práčky Samsung na pracovisku SC-PB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Oprava práčok-umývačie riadu Alexander Szalai 35265221 90,00 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 57,08 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 38,41 € 26.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 dodávka a montáž plastových dverí - vstup do pav.A v ba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 BROVAN 45557268 1 306,80 € 26.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 57,03 € 21.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 doplnky ku kabeláži k Cygnusu a prepojenia PC tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 272,72 € 21.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 146,18 € 21.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0109/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 149,88 € 21.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0110/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 260,26 € 21.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0106/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 68,95 € 15.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0107/24 vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2024 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 188,04 € 15.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.24 za prav BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 382,98 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 vyúčt.tepla a vody na ohrev na TUV za 02/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -157,90 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 správa IT 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 spracovanie účtovníctva za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 13.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0105/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 96,26 € 13.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/24 elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 171,18 € 13.03.2024 06.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 137,54 € 13.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0104/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 155,99 € 13.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 08.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 za odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 365,67 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 85,79 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 20,96 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 297,49 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 101,88 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 85,17 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra
DFBV/0095/24 záloha na teplo a vodu na 03/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 184,33 € 08.03.2024 07.04.2024 Faktúra