Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/17 | oprava mot.vozidla BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 15,00 € | 03.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | zaloha na plyn na 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 217,11 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | záloha na elektrinu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,68 € | 01.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 289,15 € | 31.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 17,93 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 117,36 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | opravný doklad k DFBV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | -13,20 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | oprava robota v kuchyni -prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 37,08 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | vodné stočné zrážky za BA 30.05.-27.06.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 334,74 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 469,62 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 198,20 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | preprava nízkopodlažným autobusom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 446,33 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | vzdelávací workshop hudby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rytmika Produkction | 46910735 | 500,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | vodné stočné zrážky SC 8.6.-10.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,50 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 355,10 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 219,57 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 208,86 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 227,11 € | 25.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 275,02 € | 25.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 175,87 € | 25.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 140,96 € | 25.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | poplatok za KO za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,34 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | pracie prostriedky do práčovne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 305,47 € | 12.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | právne služby za jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | monitorovanie objektu na III.štvrťrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | telefonické preverenie spustenia signalizácie 7.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 489,71 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |