Faktúry
Počet záznamov: 6281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,61 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,97 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,01 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | 1 x tel.preverenie signalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.19/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,18 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 130,39 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 280,89 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 27,95 € | 15.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | vyúčtovanie elektriny za fakt.obdobie 02/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 030,08 € | 15.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 176,85 € | 12.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 175,52 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | právne služby za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,39 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 68,40 € | 11.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | záloha na el.energiu na r.2019-prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 11.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na prac. v SC a zam.v nočnej na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 576,00 € | 11.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | aktualizácia antivírusového programu ESET pre 14 staníc do 02.03.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 277,20 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | spracovanie účtovníctva 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 185,94 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | záloha na r.2019 na plyn / prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 53,29 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 35,97 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | záloha na teplo a vodu na 03/2019/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 019,92 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,22 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 125,96 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,68 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 204,83 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | oprava domáceho telefónu /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 107,03 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | hygienické a čistiace potreby do práčovne/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 122,15 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |