Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/24 elektronické stravovacie poukážky pre zam za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 1 098,33 € 20.02.2024 06.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0061/24 vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.2024 za prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 171,28 € 15.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 vyúčtovanie tepla a vody za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 6 276,36 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 74,72 € 14.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0051/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 40,21 € 14.02.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 138,29 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 69,87 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 355,65 € 14.02.2024 06.04.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 oprva RHB vane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MEDEXIM 31408362 382,68 € 14.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/24 spracovanie účtovníctva za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 600,00 € 14.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 46,52 € 14.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0059/24 server, operačný systém a záložný zdroj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Peter Bartok - SECOM 40253091 1 620,00 € 14.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0050/24 oprava skríň na prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Martin Melišek 54633940 150,00 € 13.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0049/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 50,21 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0048/24 vyúčtovanie el.energie za prac.BA za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 037,48 € 09.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0043/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 262,64 € 08.02.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/24 spotreba el. energie na prac. v SC za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,34 € 08.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/24 záloha na teplo a vodu na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 378,50 € 08.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0046/24 hrnčiarska hlina z MRZ/ z účtu darov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PECE 36618233 238,20 € 08.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 poplatky za mobilné telefóny za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 86,29 € 08.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra