Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0359/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 32,14 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,60 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 44,07 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 79,44 € 07.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 187,50 € 07.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 71,83 € 07.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 123,51 € 07.09.2023 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 86,74 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 maľovanie spojovacej chodby prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 HE-MAL 1 35925787 2 545,58 € 06.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 vykon zodpovednej osoby za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 04.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 záloha na el.energiu za 09/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 04.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 záloha na el.energiu za 09/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 000,00 € 04.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 záloha na teplo za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 3 184,79 € 04.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 70,94 € 04.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 35,22 € 28.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 186,09 € 24.08.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 112,00 € 24.08.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 53,89 € 22.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 2 ks germicídne žiariče pre prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRIMIO 53412915 659,90 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 oprava stropného systému a výmena 2 ks batérií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 VELCON 36056677 156,67 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra