Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5936
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0444/20 | preplatok vodné stočné zrážky 9.7.-8.8.2020 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -430,20 € | 24.09.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 82,53 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,75 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 33,70 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 342,94 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 193,42 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,94 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,80 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 420,70 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 80,02 € | 24.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/20 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 24.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 89,30 € | 24.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/20 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 9.8.-8.9.2020/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,61 € | 24.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 61,08 € | 18.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 472,14 € | 16.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,19 € | 16.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,94 € | 16.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 36,43 € | 16.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 58,73 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/20 | maľovanie stravovacej prevádzky v priestoroch BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 504,16 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |