Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0570/20 revízia plynových kotlov v Senci-ročná prehliadka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Igor Pohl 32827105 110,00 € 02.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0560/20 vodné stočné zrážky 9.10.-8.11.2020 prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 170,11 € 26.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0561/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 32,19 € 26.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0563/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 575,18 € 26.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0564/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 414,00 € 26.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0562/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 1 272,62 € 26.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0552/20 4 ks celoročné pneumatiky s výmenou na mot. voz. BT 435 AP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JAVOR spol.s.r.o. 31421202 182,00 € 25.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0558/20 20 ochranné overale OOP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 00738395 410,00 € 25.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0553/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 91,11 € 25.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0555/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 50,29 € 25.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0556/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 159,89 € 25.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0554/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 1 092,00 € 25.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0559/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 102,25 € 25.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0557/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 198,70 € 25.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0551/20 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 100,68 € 24.11.2020 05.12.2020 Faktúra
DFBV/0547/20 výmena oleja.filtrov, príprava na STK+EK, absolvovanie STK+EK Mercedesu Benz BA591SM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 299,00 € 20.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0545/20 vyúčtovanie tepla a vody za 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 145,05 € 20.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0540/20 elektro revízie v BA a SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 1 152,00 € 20.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0546/20 výmena čelného skla ma mot.vozidla BA 954 HK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 280,00 € 20.11.2020 06.12.2020 Faktúra
DFBV/0539/20 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PRYZMAT Slovakia 35882891 652,80 € 20.11.2020 06.12.2020 Faktúra