Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0570/20 | revízia plynových kotlov v Senci-ročná prehliadka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/20 | vodné stočné zrážky 9.10.-8.11.2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,11 € | 26.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,19 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 575,18 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 414,00 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 272,62 € | 26.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/20 | 4 ks celoročné pneumatiky s výmenou na mot. voz. BT 435 AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 182,00 € | 25.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/20 | 20 ochranné overale OOP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 00738395 | 410,00 € | 25.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 91,11 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 50,29 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 159,89 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 092,00 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 102,25 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 198,70 € | 25.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,68 € | 24.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/20 | výmena oleja.filtrov, príprava na STK+EK, absolvovanie STK+EK Mercedesu Benz BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 299,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 145,05 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/20 | elektro revízie v BA a SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 152,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/20 | výmena čelného skla ma mot.vozidla BA 954 HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 280,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 652,80 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra |