Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5936

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0355/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 26,75 € 05.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0357/20 odborné výkony a práce v oblasti BOZP a PO za 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0356/20 igelitové vrecia do bezzápachových košov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 180,00 € 05.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0352/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 160,85 € 05.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0346/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 119,53 € 04.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFBV/0347/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 65,52 € 04.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 záloha na teplo a vodu na 08/2020 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 154,04 € 04.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFBV/0349/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 22,22 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 46,60 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0330/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 135,56 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0332/20 jednorázové rukavice 20 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 288,00 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0337/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 926,69 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0338/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 113,54 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0342/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 189,37 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0343/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 231,68 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0331/20 nákup čisitacich a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 1 074,06 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0339/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 24,35 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0340/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 72,03 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0341/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 84,54 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0344/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 45,51 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra