Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0503/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 315,71 € | 27.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/20 | vodné stočné zrážky 09.09.-08.10.2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,94 € | 27.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 98,75 € | 27.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 27.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/20 | kalibrácia váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 166,80 € | 27.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 82,04 € | 27.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 34,70 € | 27.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/20 | revízia-preskúšanie komínov-plynových spotrebičov na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/20 | Dochádzkové karty 10 ks k elektronickému dochádzkovému systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 12,00 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/20 | profesionálny pračka IMESA LM11 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 5 520,00 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/20 | panva elektr.50l BR50-7BET-oceloliat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 2 414,34 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 111,47 € | 26.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 261,50 € | 21.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/20 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 616,63 € | 21.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 77,13 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,33 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 116,82 € | 21.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/20 | výmena čerpadla a trojcestného ventilu so servopohonom /pracovisko Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 696,00 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 67,25 € | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 556,52 € | 14.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |