Faktúry
Počet záznamov: 5478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0278/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 68,41 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 185,86 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 14,71 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 206,67 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | za poistenie zodpovednosti za škokdu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 322,42 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | za prenájom priestoru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mesto Malacky | 00304913 | 40,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 156,53 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 303,46 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,88 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 456,58 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 70,76 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 160,39 € | 19.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | za školenie online | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 69,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | za služby GDPR 01-04/2022 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 200,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 54,29 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 100,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,23 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 57,15 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 373,56 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 424,13 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 54,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 417,41 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | za evakuačné podložky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 2 520,00 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 514,91 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 40,07 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 582,01 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | za protipožiarne dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 145,00 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | za stavebný dozor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | 1 040,00 € | 18.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |