Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5343

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 416,86 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 121,52 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 365,65 € 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 227,68 € 31.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ivan Koller cukrárenská výroba 44421753 84,00 € 30.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 362,76 € 30.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 za materiál pre administratívu DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 91,78 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 227,71 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 za kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 69,90 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 82,02 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 431,70 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 147,30 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 za tel. komunikátora DSS Plavecké Podhradie 30798281 Guštafík s.r.o. 44102992 150,00 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 68,10 € 28.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 158,18 € 28.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 269,75 € 28.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 156,39 € 28.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 280,36 € 28.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 424,54 € 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 247,70 € 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 za priemyselný vysavač DSS Plavecké Podhradie 30798281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 107,90 € 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 163,49 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 poistenie zodpovednosti za škodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Allianz slov.poisťovňa 00151700 232,37 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 149,50 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 347,29 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 za služby GDPR DSS Plavecké Podhradie 30798281 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 20.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 152,43 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 126,55 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 277,09 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 za čistiace potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 561,20 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra