Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0506/19 za čistenie odpadovej vody DSS Plavecké Podhradie 30798281 Obec Plavecké Podhradie 00309788 784,65 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0507/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 259,19 € 11.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0500/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 384,32 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0501/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 225,06 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0502/19 za el. energiu DSS Plavecké Podhradie 30798281 ZSE energia 36677281 1 539,75 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0503/19 za opravu tlačidla v kabíne výťahu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Elvyt 31419143 88,92 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0504/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 218,13 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0505/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 10.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0499/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Nádej s.r.o. 36243949 133,20 € 09.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0498/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,88 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0497/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 118,01 € 07.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0492/19 za stôl umývací USN-1 dres vpravo DSS Plavecké Podhradie 30798281 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004 541,19 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0495/19 miska s nápisom pre "Spievajme na ľudovú nôtu" DSS Plavecké Podhradie 30798281 HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc 45636923 208,00 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0493/19 havarijné poistenie Citroen Jumper DSS Plavecké Podhradie 30798281 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 460,99 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0494/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 91,74 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0496/19 potraviny na "Spievajme na ľudovú nôtu" DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 29,69 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0491/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 163,92 € 04.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0487/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 310,21 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0489/19 za 3-mesačnú kkontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 264,07 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0490/19 za čistiace potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 484,76 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0488/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0485/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 539,31 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0486/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 123,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0484/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 209,92 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0481/19 Servis haciacich prístrojov a hadic. zariadení DSS Plavecké Podhradie 30798281 Monte pbs 36731188 801,11 € 30.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0482/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 226,22 € 30.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0483/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 400,97 € 30.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0479/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 42,64 € 27.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0480/19 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 440,24 € 27.09.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0472/19 za opravu - výmenu telekom. vedení DSS Plavecké Podhradie 30798281 SUPTel s.r.o. 35824425 673,82 € 25.09.2019 01.10.2019 Faktúra