Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0308/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 357,53 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 174,47 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 za rukavice pre zdr. úsek DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 119,90 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0305/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 357,18 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 za web stránku DSS Plavecké Podhradie 30798281 Jozef Haršány 47213272 775,00 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 111,55 € 21.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 106,35 € 21.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 za revíziu prenos. el. spotrebičov DSS Plavecké Podhradie 30798281 TRIMAN s.r.o. 46408177 500,00 € 21.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 210,10 € 20.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 193,46 € 20.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 236,24 € 19.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 356,88 € 19.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 222,38 € 19.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 za všeob. materiál DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 29,00 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 za všeob. materiál DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 751,16 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 za RM umývací DSS Plavecké Podhradie 30798281 RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004 237,60 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 za pracie prášky DSS Plavecké Podhradie 30798281 Diversey Slovensko, s.r.o. 35835401 1 872,65 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 za služby GDPR DSS Plavecké Podhradie 30798281 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 18.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 187,02 € 17.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 za opravu el. osvetlenia DSS Plavecké Podhradie 30798281 PeGa-Tech spol. s r.o. 45650896 274,20 € 17.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 193,74 € 17.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 za kancelárske stoličky DSS Plavecké Podhradie 30798281 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 242,15 € 14.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 za náplne do lekárničiek DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 178,04 € 13.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 za dávkovače mydla, podávač pap. uterákov, pap. úteráky v rolkách DSS Plavecké Podhradie 30798281 OXYGENIC s.r.o. 28938593 927,59 € 12.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 469,93 € 12.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 za plyn DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 2 725,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 199,76 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 193,78 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 za služby bezpečnostného technika DSS Plavecké Podhradie 30798281 Luka Team s.r.o. 44199902 250,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 za služby TPO DSS Plavecké Podhradie 30798281 M.S.-TPO Miroslav Sloboda 44360355 250,00 € 11.06.2019 19.06.2019 Faktúra