Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 280,42 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 52,11 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 za kancelárske potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 84,10 € 05.04.2019 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 za právne služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUDr. Maroš Palik 30869056 124,25 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 112,50 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 499,92 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 340,56 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 115,76 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 za opravu zabezpečovacieho zariadenia DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,72 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 349,27 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 152,71 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 160,50 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 265,82 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 za čistenie odpadovej vody DSS Plavecké Podhradie 30798281 Obec Plavecké Podhradie 00309788 905,55 € 28.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 172,37 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 435,70 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 za revíziu bleskozvodu a el. inštalácie DSS Plavecké Podhradie 30798281 TRIMAN s.r.o. 46408177 520,00 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 182,12 € 27.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 za tonery DSS Plavecké Podhradie 30798281 HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. 32633726 407,00 € 26.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 155,22 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 136,41 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 za 3-mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 264,07 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 344,15 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 za ZZ utierky DSS Plavecké Podhradie 30798281 JUNIOR-Slavomír Binčík 34391509 73,01 € 21.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 319,10 € 21.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 117,65 € 21.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 236,66 € 21.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 188,52 € 19.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 za rukavice pre zdravotný úsek DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 119,90 € 19.03.2019 26.03.2019 Faktúra