Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0218/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 151,40 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0211/24 | obnova balkóna - stavebné práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ECO sort s.r.o. | 47209674 | 1 176,00 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0223/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 214,12 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0219/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 153,50 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0222/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 753,32 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0217/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 408,62 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0215/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 497,76 € | 29.04.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0216/24 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0212/24 | mesačná kontrola EPS, oprava dymového hlásiča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 225,48 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0220/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 144,60 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0210/24 | plastový taburet Button | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 44,40 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0209/24 | za preskúšanie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 160,00 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0213/24 | doúčtovanie spotreby elektriny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 264,11 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0208/24 | televízor Samsung | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 413,99 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/24 | za sedaciu súpravu do ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 699,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/24 | školenie - deeskalačné techniky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 184,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/24 | zz utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 137,09 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 330,11 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0202/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 343,37 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 188,07 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |