Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5881
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zml 06/2017 čis. potr. | Rámcová zmluva na dodávku a dovoz drogistického tovaru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal REPTA - MRC | 43304885 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 000,00 € | 28.06.2017 | 01.07.2017 | 10.07.2017 | Ing Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva | |
Zml 07/2017 pracie pr. | RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (pracie prostriedky) a ZMLUVA O PRENÁJME (dávkovacie zariadenie) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, spol. s r. o. | 35 835 401 | Iné | 5 000,00 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | 14.07.2017 | Ing Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva | |
Zml 12/2017 EPS | Komplexné zaistenie prevádzky EPS (servis, revízie, opravy) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TELECOM ALARM, s.r.o. | 31349854 | Iné | 6 900,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
Zml 13/2017 ZSE dod | dodávka el. energie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZES, Energia, a.s. | 36677281 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 36 000,00 € | 14.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
Zml 08/2017 | Dodávka plynu - dodatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32 700,00 € | 04.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
Zml 09/2017 PO | Technik PO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S. TPO -Miroslav Sloboda | 44360355 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 000,00 € | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
Zml 10/17 BOZP | Komplexné zabezpečenie BOZP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUKA TEAM s.r.o. | 44199902 | Iné | 4 000,00 € | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 12.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
Zml 11/2017 HasPr | komplexná starostlivosť o has. techniku (revízie a repas. has. prístrojov a hadicových zariadení a hydrantov) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | monte pbs s.r.o. | 36731188 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 535,64 € | 11.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 12.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
2017 | Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EON | Iné | 1 122,52 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Ing. Dana Černeková | Zmluva | ||||
DFBV/0240/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 130,00 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0239/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,25 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0238/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 556,88 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0237/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,65 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0236/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 328,24 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0235/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 617,09 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0234/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 498,74 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0243/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 278,84 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0242/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 568,20 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0244/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 121,40 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0241/25 | za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch, TI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 553,50 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |