Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0449/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 361,62 € | 04.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0443/24 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Oľga Rajecová | 54550050 | 80,00 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0444/24 | za IT služby - paušál + mimo paušál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 187,00 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0446/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 469,63 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0445/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 368,33 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0439/24 | prenájom Therapy Cube | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | 55325751 | 499,00 € | 02.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0438/24 | za prenájom domu pre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0442/24 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0441/24 | za obedy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 252,00 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0440/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 167,22 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0435/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 61,94 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0433/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 83,04 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0432/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 358,34 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0437/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 423,95 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0436/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 60,36 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0431/24 | za opravu - výmenu filtra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 975,94 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0434/24 | za obedy a večere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sandorf s.r.o. | 46001417 | 2 858,63 € | 30.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0429/24 | za PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 581,19 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0430/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,80 € | 26.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0428/24 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 503,60 € | 26.08.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |