Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0296/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 4 320,00 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0297/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 056,00 € | 12.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0301/18 | Objednávame si u Vás fotenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 720,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0302/18 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 302,40 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0303/18 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0304/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 585,90 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0305/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 390,60 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0306/18 | Objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch: | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0298/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 774,36 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0299/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | A plus services, a.s | 35783176 | 258,12 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0300/18 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 300,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0307/18 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | MERA communication s.r.o. | 35702010 | 158,40 € | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0654/18 | Prepojovací kábel jack 6,3 - 3,5mm pre Sennheiser SK100 | Divadlo Aréna | 30777810 | LASA-Live and Studio acoustics, s.r.o | 45496544 | 24,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0655/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 29.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 285,08 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0656/18 | Catering k premiére Masaryk/Štefánik 28.10.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 1 233,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0658/18 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za mesiac október | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0659/18 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FIDIT s.r.o. | 46075003 | 180,00 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0660/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,20 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0657/18 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 097,12 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0648/18 | Tlač plagátov a citylightov | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 171,84 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |