Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0812/19 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac december 2019 Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 556,70 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0813/19 Preprava kulís Ponudajské Biskupice - Divadlo Aréna Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 60,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0814/19 Výroba kostýmov do inscenácie Zvieratká na letisku Divadlo Aréna 30777810 qMp s.r.o. 50640909 280,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0815/19 Oprava tlaciarne Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 180,36 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0805/19 Krabica M028 340/230/120 do inscenácie Divadlo Aréna 30777810 Sapeport s.r.o 0046497374 15,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0800/19 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva Media Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 180,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0802/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Zuka ART, s.r.o 44837160 300,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0803/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 Zuka ART, s.r.o 44837160 432,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0804/19 Chemický rozbor odpadovej vody Divadlo Aréna 30777810 AQUASECO s.r.o. 17335264 132,96 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0806/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FILIP LOMBARD S.R.O. 50088947 700,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0807/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 MATALO s.r.o. 36706736 1 800,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0791/19 Bulletin "Zvieratká na letisku" Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 604,80 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0797/19 Monitoring médií za mesiac 11/2019 Divadlo Aréna 30777810 NEWTON Media s.r.o. 44253320 168,00 € 27.12.2019 17.01.2020 Faktúra
DF/0811/19 Odvoz a zneškodnenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom v mesiaci november 2019 Divadlo Aréna 30777810 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 281,88 € 27.12.2019 03.02.2020 Faktúra
DF/0781/19 Dodanie občerstvenia na recepciu k premiére Divadlo Aréna 30777810 COMMERCIUM,spol.s.r.o. 17314682 593,40 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DF/0784/19 Údržba areálu, parkoviaska a zazimovanie okolia divadla Divadlo Aréna 30777810 Róbert Horváth 45723621 400,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DF/0785/19 Tlač PF 2020 pre Divadlo Divadlo Aréna 30777810 COMMERCIUM,spol.s.r.o. 17314682 158,40 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DF/0789/19 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FIDIT s.r.o. 46075003 180,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DF/0790/19 Poplatky za telekomunikačné služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 165,04 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DF/0782/19 Tlač vstupeniek pre Diadlo Aréna Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 233,28 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra