Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0180/21 Poskytovanie telekomunikačných služieb v 06/2021 Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 213,76 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0186/21 GarantLink 100/100 (01.07.2021-31.07.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0181/21 Chemický rozbor odpadovej vody Divadlo Aréna 30777810 AQUASECO s.r.o. 17335264 132,96 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0179/21 Fotoprodukcia divadelej hry ĽADVINA do bulletinu Divadlo Aréna 30777810 ZACK media s.r.o. 48175137 840,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0183/21 Spotreba vody za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 667,69 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0185/21 Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 170,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0184/21 Odmena za réžiu divadelnej inscenácie Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 2 500,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0182/21 Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 300,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0175/21 Školenie a overenie znalostí z predpisov BOZP s vydaním dokladov Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0178/21 Jednotka CMY/K valcov - OKI IMAGE DRUM UNIT Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 134,40 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0176/21 Autorská odmena za odohrané predstavenia; Closer a Zvieratká na letisku Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 76,38 € 02.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0168/21 GarantLink 100/100 (01.05.2021 - 31.05.2021) Divadlo Aréna 30777810 DataNetworks, s.r.o. 36811548 300,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0172/21 Preprava tovaru Divadlo Aréna - sklad a späť (22.06.2021 a 23.06.2021) Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0170/21 Poskytnutie reklamných služieb v termíne 01.06.-30.06.20201 Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0171/21 Poskytnutie práva používať akruálne verzie 06/21 - 05/22 Divadlo Aréna 30777810 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 59,04 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0173/21 Tantiemy k divadlenej inscenácií Lazarus Divadlo Aréna 30777810 AURA PONT, s.r.o. 174866 6 325,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0169/21 Výrub suchej marhule v areáli divadla Divadlo Aréna 30777810 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 180,00 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0163/21 Obloženie okenného rámu ostenia a parapetu , doska Egger šírka 4520 mm - 16 mm Divadlo Aréna 30777810 PK Decor s.r.o. 35853743 520,00 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0174/21 Preprava tovaru Divadlo Aréna - sklad (v termínoch 28.6. - 29.6) Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DF/0167/21 reklamná kampaň: DUK 2021 Divadlo Aréna 30777810 RENGL Slovensko s.r.o. 35877979 149,86 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra