Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1216

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0163/22 kontrola a čistenie komína Obchodná akadémia 30775434 KomSys 48157651 30,00 € 19.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov Obchodná akadémia 30775434 RP-control 53565720 198,50 € 19.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 propagácia a reklama (Erasmus+) Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 1 363,20 € 19.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 30,74 € 14.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 ochranná deratizácia Obchodná akadémia 30775434 DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš 37123301 272,40 € 14.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 odborný kurz (projekt) Obchodná akadémia 30775434 Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus 2020814653 870,00 € 14.09.2022 09.10.2022 Faktúra
096/2022 Obchodná akadémia 30775434 DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš 37123301 272,40 € 10.09.2022 30.09.2022 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
097/2022 Obchodná akadémia 30775434 RP-control 53565720 198,50 € 10.09.2022 30.09.2022 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
098/2022 Obchodná akadémia 30775434 KomSys 48157651 30,00 € 10.09.2022 30.09.2022 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
099/2022 Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 1 363,20 € 10.09.2022 30.09.2022 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
095/2022 Obchodná akadémia 30775434 eSoft Informačné technológie 36051799 1 358,40 € 09.09.2022 14.09.2022 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0168/22 poistenie projekt Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 373,10 € 08.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 362,16 € 07.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 vyspravenie stien a maľovanie Obchodná akadémia 30775434 GRUND VRANOV N.T., s.r.o. 31686974 18 767,46 € 06.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 900,80 € 06.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 22,90 € 06.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 1 829,00 € 06.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 revízia telocvičného a športového náradia Obchodná akadémia 30775434 Vladimír MICENKO 14307472 140,00 € 06.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 premietanie filmu Obchodná akadémia 30775434 FC Slovan Modra 36065021 250,00 € 05.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 učebnice Obchodná akadémia 30775434 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 61,70 € 31.08.2022 09.10.2022 Faktúra