Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141/2022 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 475,92 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
142/2022 | Papierové uteráky a toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 067,04 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
143/2022 | Nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
134/2022 | Pokládka PVC podlahy vo vestibule školy | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 34 665,60 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0218/22 | evidenčný systém | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 3 786,00 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 289,84 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | virtuálna prehliadka google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 790,80 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | revízia a servis kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/22 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 779,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,95 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 264,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | revízia | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 150,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | doska na nástenku (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
133/2022 | Servis zariadenia Variomat | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 132,00 € | 20.11.2022 | 01.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
131/2022 | Rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 264,00 € | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
132/2022 | Evidenčný systém majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 3 786,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |