Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1910

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/20 príslušenstvo k bielej tabuli - hubka Obchodná akadémia 30775418 CHYTRÁ STENA s.r.o. 50946153 10,25 € 02.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 kominárske služby Obchodná akadémia 30775418 KomSys s.r.o. 48157651 34,00 € 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 aktualizácia - Kariéra v školstve-okt.2020 Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 45,35 € 23.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 servisná prehliadka kotlov a horákov BUDERUS Obchodná akadémia 30775418 Energoplyn, spol. s r.o. 35792965 357,60 € 22.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 odstránenie havarijnej netesnosti na vnútroareálovom plynovode školy Obchodná akadémia 30775418 Miteco spol. s r.o. 35898976 4 206,24 € 20.10.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 pevná linka-9/2020 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 34,49 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 plyn-9/2020 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 592,62 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 mobilný operátor-9/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 30,00 € 12.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 134,34 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 ochrana objektu-III.Q.2020 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 08.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 vodné, stočné, zrážky-23.8.-22.9.2020 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 580,56 € 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 elektrina-9/2020 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 525,11 € 07.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 činnosť zodpovednej osoby-9/2020 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFSF/0005/20 obedy-9/2020 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 300,96 € 06.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 obedy-9/2020 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 141,14 € 06.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 služby technika BTS a PO -III.Q.2020 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 108,00 € 06.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 zhotovené kópie-zborovňa-III.Q.2020 Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 83,42 € 05.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 kompletná údržba výťahov - III.Q.2020 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 02.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 účtovnícke práce - 9/2020 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 290,00 € 02.10.2020 16.10.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov Obchodná akadémia 30775418 Flamecontrol s.r.o. 47218657 404,28 € 25.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 dezinfekčné a hygienické prostriedky Obchodná akadémia 30775418 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 700,56 € 24.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 valec a servis kopírky Obchodná akadémia 30775418 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 270,60 € 23.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 účtovnícke práce-8/2020 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 290,00 € 16.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 mobilný operátor-8/2020 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 30,00 € 11.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 plyn - 8/2020 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 450,40 € 11.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 interiérové celotieniace žalúzie-učebne 105,306,309,407 Obchodná akadémia 30775418 OKFOL - Peter Rojčík 43238939 1 187,59 € 10.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 pevná linka-8/2020 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 31,87 € 09.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 elektrina-8/2020 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 404,32 € 09.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFSF/0004/20 obedy-7,8/2020 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 171,84 € 08.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 obedy-7,8/2020 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 651,56 € 08.09.2020 16.09.2020 Faktúra