Faktúry
Počet záznamov: 2703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/22 | GDPR 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,19 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | servis výťahu 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | servis výťahu 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 29.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 085,13 € | 27.07.2022 | 31.07.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 085,13 € | 27.07.2022 | 31.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 394,05 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | telekomunikačné služby 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,26 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | pranie a prenájom rohoží 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,38 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | elektrická energia 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 705,62 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 508,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 735,60 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | monitorovanie objektu 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | plyn 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 129,12 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | telekomunikačné služby 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,05 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | služby mobilného operátora 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,42 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 18.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | monitorovanie objektu 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 271,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,39 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/22 | jazykový kurz - ukrajinci 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/22 | stravovanie zamestnancov 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 220,64 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0016/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 94,82 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/22 | rozpočet - príprava rozvodov - dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 350,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | vodné, stočné, zrážky 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,04 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | GDPR 06/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | spotrebný materiál na VUP - limitka č. 192 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 204,93 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/22 | servis výťahu 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | učebné pomôcky - Ukrajinci - limitka č. 156, 192 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 423,27 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 247 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 30,00 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |