Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2706

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/22 brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 600,00 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 48,54 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 spotrebný materiál na VUP - plavená krieda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FARLESK spol. s r. o. 31337538 17,68 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 online kniha Zákonník práce v praxi 11.3.2022-10.03.2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 233,40 € 21.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 stravovanie zamestnancov 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 331,61 € 18.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 hosting, poplatok za doménu 13.4.2022-12.4.2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 85,63 € 18.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 vysokotlakové čistenie kanalizácie + monitoring-refundácia VFREF 2022001 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PS Stav s.r.o. 52669947 1 320,00 € 16.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0008/22 paušálna starostlivosť o PC 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 15.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAMOS s.r.o. 48215805 137,40 € 15.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 telekomunikačné služby 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,56 € 15.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 83 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 600,00 € 11.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 čistiace potreby+kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 59,96 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 služby spojené s nájmom 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 nájomné 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 48,71 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 služby mobilného operátora 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,98 € 10.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VALIN s. r. o. 36440884 41,90 € 09.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 elektrická energia 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 078,67 € 09.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ekoslužby s.r.o. 50586106 576,00 € 09.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0009/22 HDD, myš Genius 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 200,00 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 plyn 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 391,97 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 78,34 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 vodné, stočné, zrážky 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 460,14 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 nádoba na odpadový toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 33,60 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 451,20 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 oprava vykurovania Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 707,04 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 pranie, prenájom rohože 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 60,77 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 Oprava sociálnych zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FBT Slovakia s. r. o. 50114255 88 067,40 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 monitorovanie objektu 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0010/22 oprava fotoprístroja Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jaroslav Kocián 13133721 44,86 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra