Faktúry
Počet záznamov: 2814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/23 | plyn 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 096,06 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | služby mobilného operátora 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,23 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | kovové lekárničky na stenu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 127,50 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 36,70 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0022/23 | paušálna starostlivosť o PC 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 232,10 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 98,09 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | vodné, stočné, zrážky 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 806,20 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | monitorovanie objektu 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | online kniha Nový Zákonník práce v praxi 3/23-3/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 262,20 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 1Q 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | služby spojené s nájmom - el. energia 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 8 657,22 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | GDPR 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0020/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 297,60 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 159,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | stravovanie zamestnancov 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 228,15 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 645,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | odborná prehliadka a skúška spotrebičov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerkam s. r. o. | 53336747 | 1 137,60 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | servis výťahu 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | pranie a prenájom rohoží 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | kreslá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 999,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | priama brúska - 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 895,99 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | skartátor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,50 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | 8ks výkresové skrine A1 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 491,20 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 601,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | telekomunikačné poplatky 2/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | jazykový kurz - ukrajinci 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | strešná krytina -PALRAM na altánok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 1 472,11 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |