Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/23 | servis FIAT - výmena pneumatík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 515,23 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | GDPR 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 137,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | jazykový kurz - ukrajinci 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | vodné, stočné, zrážky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,90 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | stravovanie zamestnancov 9-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 796,50 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | servis výťahu 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | telekomunikačné poplatky 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | on-line kniha Smernice pre školstvo 3/2023-3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,42 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | lešenárske kozy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GammaHS s. r. o. | 47584360 | 92,35 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 566,40 € | 16.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 150,94 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | spotrebný materiál na VUP - hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 150,00 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2 547,12 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 335,17 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 252,18 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/23 | registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Veletrhy Brno, a.s. | 25582518 | 168,43 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | SANET 1-3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | inzercia v časopise k DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 13.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lukáš Urbanec | 70008175 | 109,20 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | služby mobilného operátora 01/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,44 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | elektrická energia 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 559,55 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | plyn 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 318,51 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | poplatok za telek. služby 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | pranie a prenájom rohoží 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,37 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,70 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | členský poplatok SANET 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | inzercia MY/Západ/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | monitorovanie objektu 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |