Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2555

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0007/23 paušálna starostlivosť o PC 3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 sada náradia v kufri Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pro-Tech Shop, s. r. o. 52566269 100,85 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 lyžiarsky výcvik Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 17 108,00 € 28.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 servis FIAT - výmena pneumatík Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS, s. r. o. 36685640 515,23 € 28.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 GDPR 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 28.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 filamenty do 3D tlačiarní Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 137,00 € 27.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 jazykový kurz - ukrajinci 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 27.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 vodné, stočné, zrážky 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 372,90 € 27.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 stravovanie zamestnancov 9-12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 796,50 € 27.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 servis výťahu 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 telekomunikačné poplatky 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 on-line kniha Smernice pre školstvo 3/2023-3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 197,42 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 lešenárske kozy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GammaHS s. r. o. 47584360 92,35 € 21.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 B2B Partner s. r. o. 44413467 566,40 € 16.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 stojan na TV Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 150,94 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 spotrebný materiál na VUP - hlina Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slavomír Chlebík 32718861 150,00 € 16.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Marius Pedersen, a.s. 34115901 2 547,12 € 15.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 335,17 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 252,18 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFCM/0006/23 registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 168,43 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 SANET 1-3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 inzercia v časopise k DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FPD Media, a.s. 47237601 432,00 € 13.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFCM/0005/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lukáš Urbanec 70008175 109,20 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 služby mobilného operátora 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,44 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 elektrická energia 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 559,55 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 plyn 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 318,51 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 poplatok za telek. služby 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,57 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFCM/0004/23 diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 1 471,40 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 pranie a prenájom rohoží 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 60,37 € 07.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 120,70 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra