Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/23 | skartátor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 342,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 161,50 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | 8ks výkresové skrine A1 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 5 491,20 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | odvoz odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 601,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | telekomunikačné poplatky 2/23 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | jazykový kurz - ukrajinci 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | strešná krytina -PALRAM na altánok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TITAN - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 1 472,11 € | 24.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | oprava kanalizácie+rozvody studená a teplá voda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 520,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 50,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0021/23 | údržba webstránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 300,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 2 760,00 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | dosky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MI-TO SLOVAKIA s.r.o. | 51458683 | 1 378,82 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | úprava web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 120,00 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | 2ks lupienková píla PROXXON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 399,89 € | 22.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/23 | 3D scener | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 729,70 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/23 | kamenná píla - Norton Clipper | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 686,99 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | modul na doklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 316,80 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | stojany na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 078,92 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 507,40 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,28 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 573,20 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0016/23 | fotoveci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | 432,54 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 65,72 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/23 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 012,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | 2ks proxxon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 170,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/23 | Rhinoceros licencie pre pc | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 170,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | silikon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SILIKONY SK, s.r.o. | 45941904 | 81,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | webhosting, poplatok za doménu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 109,03 € | 14.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra |