Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0025/22 | čističe do nafty - Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. | 35698951 | 76,80 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0056/22 | vysokotlakové čistenie kanalizácie + monitoring-refundácia VFREF 2022001 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 320,00 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0022/22 | pílové pásy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | |||||
DFCM/0008/22 | paušálna starostlivosť o PC 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | telekomunikačné služby 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,56 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0021/22 | vysokotlakové čistenie kanalizácie + monitoring | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 320,00 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0053/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 600,00 € | 11.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | čistiace potreby+kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,96 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | služby spojené s nájmom 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | nájomné 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | služby mobilného operátora 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,98 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0020/22 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 09.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | elektrická energia 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 078,67 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0019/22 | predplatné online Zákonník práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 233,40 € | 08.03.2022 | 10.03.2022 | Objednávka | |||||
DFCM/0009/22 | HDD, myš Genius 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | plyn 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 391,97 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |