Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0095/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 102,47 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 vodné, stočné, zrážky 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 465,14 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,49 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 servis výťahu 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 pranie a prenájom rohoží 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 60,77 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
VO/0037/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,49 € 03.05.2022 16.05.2022 Objednávka
DFBV/0093/22 monitorovanie objektu - výjazd Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 18,00 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 monitorovanie objektu 5/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFCM/0013/22 paušálna starostlivosť 5/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 GDPR 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 SANET 1-3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 27.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 179,76 € 26.04.2022 03.05.2022 Faktúra
VO/0036/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 180,00 € 25.04.2022 26.04.2022 Objednávka
VO/0035/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 IW TREND, s.r.o. 35757566 713,78 € 22.04.2022 25.04.2022 Objednávka
DFBV/0089/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ITALINOX Slovakia, s.r.o. 31679994 103,22 € 22.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 IW TREND, s.r.o. 35757566 713,78 € 22.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 stravovanie zamestnancov 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 802,95 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 elektrická energia 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 976,01 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 146,10 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 telekomunikačné služby 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,76 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra