Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/21 GDPR 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
VO/0052/21 Objednávame si u Vás školský nábytok podľa cenovej ponuky. 70ks - SET školská lavica+stoličky, 6ks katedier, 6 ks učiteľská stolička. Farba nôh pri laviciach, stoličkách, katedrách a učiteľský stoličkách - sivý grafit. LINEA SK spol. s r.o. 35716932 10 031,76 € 29.11.2021 08.12.2021 Objednávka
DFBV/0219/21 televízor 7ks - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Datacomp s.r.o. 36212466 4 403,03 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFCM/0021/21 paušálna starostlivosť o PC 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 25.11.2021 21.12.2021 Faktúra
VO/0048/21 Objednávame si u Vás 7ks televízorov SAMSUNG UE65TU7092 65". Datacomp s.r.o. 36212466 4 403,00 € 25.11.2021 25.11.2021 Objednávka
VO/0049/21 Objednávame si u Vás stojany GOYA v počte 30ks. JK Styl CZ s. r. o. 26825589 2 519,00 € 25.11.2021 25.11.2021 Objednávka
VO/0050/21 objednávame si u Vás vacuum bag a vakuuBOX podľa cenovej ponuky BARTH GmbH HRB21759 3 660,00 € 25.11.2021 25.11.2021 Objednávka
VO/0051/21 Objednávame si u Vás sklárske stroje podľa cenovej ponuky, vo VO-„VYBAVENIE - DIZAJN SKLA – NÁKUP SKLÁRSKYCH STROJOV“. BOHEMIA MACHINE s.r.o. 45537011 34 511,62 € 25.11.2021 08.12.2021 Objednávka
DFCM/0017/21 teamviewer Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TeamViewer Germany GmbH 245838579 350,00 € 24.11.2021 03.12.2021 Faktúra
VO/0047/21 Objednávame si u Vás 20ks profesionálnych dielenských stolov a 20ks stoličiek. LINEA SK spol. s r.o. 35716932 6 362,40 € 22.11.2021 01.12.2021 Objednávka
VO/0046/21 Objednávame si u Vás stavebný dozor počas rekonštrukcie sociálnych zariadení. OFIR, s.r.o. 43975542 3 000,00 € 18.11.2021 01.12.2021 Objednávka
DFBV/0217/21 čistiace prostriedky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 467,52 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 dávkovače dezinfekcie + doprava Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Plotbase s. r. o. 45674515 299,32 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 počítačová sieť SANET 10-12/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 služby mobilného operátora 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,64 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 elektrická energia 10/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 240,77 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 plyn 10/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 562,85 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 odvoz a likvidácia odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ekoslužby s.r.o. 50586106 360,00 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 telekomunikačné služby 10/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,79 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 pranie a prenájom rohoží 10/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 55,44 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra