Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/22 | servis výťahu 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 06.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | GDPR 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/22 | paušálna starostlivosť 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | Kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača od plyn. spotrebiča spalín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | SANET 7-9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | telekom. služby 15.07.-14.08.2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 22.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2022 - 04.09.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 90,31 € | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 127,03 € | 18.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2022 - 04.09.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 90,31 € | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | elektrická energia 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,01 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 792,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | telekomunikačné služby 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,67 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | služby mobilného operátora 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,52 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | pranie a prenájom rohoží 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | elektrická energia 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,01 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | výroba tubusov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 792,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | telekomunikačné služby 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,67 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | služby mobilného operátora 7/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,52 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | pranie a prenájom rohoží 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |