Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0083/22 | plastové krabice - oddelenie skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ľuboš Pňaček | 48255742 | 440,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
VO/0084/22 | posúdenie zdravotného rizika zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
VO/0085/22 | úprava internetovej stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 180,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
VO/0081/22 | služby PR - reklama k DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 186,00 € | 17.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
VO/0080/22 | rezačky na polystyren | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 83,65 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0252/22 | poplatok za telekomunikačné služby 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,83 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | služby mobilného operátora 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,57 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | stravovanie zamestnancov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 887,06 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 283,93 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 198,64 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 231,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | pranie a prenájom kobercov 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,22 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 189,24 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | elektrická energia 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 896,76 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0078/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 200,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
VO/0079/22 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0242/22 | plyn 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 889,57 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | pracovný zošit - AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 057,50 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0029/22 | materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 583,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |