Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0032/23 | servis tlačiarne Konica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 366,00 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
VO/0033/23 | Objednávame si u Vás výmenu oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 100,00 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
DFCM/0026/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | vodné, stočné, zrážky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 567,20 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | monitorovanie objektu 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0025/23 | vzorovanie - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerva Bohemia s.r.o. | 04787528 | 1 270,50 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | GDPR 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 57,60 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0024/23 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 64,98 € | 30.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | servis výťahu 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 29.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | vlajky EU/SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 125,40 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0030/23 | Objednávame si u Vás montáž a dodávku protipožiarnych dverí na objekte Gaudeamus viď Krycí list. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0143/23 | čistiace p.+flipchart+peciatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 470,73 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | SANET 4-6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,15 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,51 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |