Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0106/22 služby mobilného operátora 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 52,74 € 12.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 jazykový kurz - ukrajinský žiak Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 487,04 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 elektrická energia 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 976,53 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 servis výťahu 3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 64,09 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 telekomunikačné služby 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,39 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
VO/0039/22 Oprava sociálnych zariadení – učitelia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ANTARA BAU, s.r.o. 45425272 7 671,83 € 09.05.2022 24.05.2022 Objednávka
DFBV/0108/22 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 145,50 € 09.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 plyn 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 435,81 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 stravovanie zamestnancov 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 550,56 € 05.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 102,47 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 vodné, stočné, zrážky 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 465,14 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,49 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 servis výťahu 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 pranie a prenájom rohoží 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 60,77 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
VO/0037/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,49 € 03.05.2022 16.05.2022 Objednávka
DFBV/0093/22 monitorovanie objektu - výjazd Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 18,00 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 monitorovanie objektu 5/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFCM/0013/22 paušálna starostlivosť 5/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 GDPR 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 SANET 1-3/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 27.04.2022 03.05.2022 Faktúra