DUNA-HUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0085/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 419,60 € 24.04.2026 05.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0061/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 136,50 € 31.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFSJ/0062/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 356,27 € 31.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFSJ/0059/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 956,55 € 27.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFSJ/0060/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 490,35 € 27.03.2026 05.05.2026 Faktúra
DFSJ/0078/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 391,02 € 17.04.2026 08.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0079/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 669,71 € 17.04.2026 08.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0072/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 620,87 € 10.04.2026 08.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0073/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 623,70 € 10.04.2026 08.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0074/26 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 689,22 € 10.04.2026 08.05.2026 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0133/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 909,20 € 13.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0132/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 680,33 € 13.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0142/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 721,88 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0141/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 182,09 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0140/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,27 € 24.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0139/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 587,42 € 24.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFSJ/0127/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 449,51 € 05.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0124/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 832,41 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0123/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 261,72 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0119/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 576,58 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra