Faktúry
Počet záznamov: 4272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/18 | vyhotovenie statického posudku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stanislav KYSEL, s.r.o. | 44207123 | 624,00 € | 29.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | vyúčtovacia fa za teplo 1.1.2017 - 31.12.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 227,11 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | obedy 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 670,48 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | tonery TK 3150 3 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 205,20 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | tonery TK 3150 2 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | obedy 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 295,80 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | seminár Ševelová | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | AFT BRATISLAVA, s.r.o. | 35836679 | 304,68 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | elektronické stravné lístky 3/2018 doúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,54 € | 15.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 72ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 243,36 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | elektronické stravné lístky 3/2018, 5ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16,90 € | 14.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 16 560,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | LV 2018 doprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 4 260,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | dobropis k DF 43/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | -120,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | teplo 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 463,84 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | mobilné služby 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,05 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | zrážky 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,01 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | telekom 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,03 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | prenájom kopírok 2/2018, poplatok za vytlačené strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 166,20 € | 07.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 17,18 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | elektrika 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 294,06 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | vodné, stočné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,92 € | 06.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | obedy 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 339,60 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | plyn 3/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | obedy 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eugen Oros CORPORATION-OROS | 17357578 | 769,76 € | 02.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | seminár | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,80 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | elektronické stravné lístky 2/2018 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 204,00 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | toner CF283A (zast.), CF380X (inf) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 252,24 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | plnenie dávkovačov mydlovej peny 2/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 153,65 € | 15.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |