Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0026/18 vodné, stočné 1.1.18-16.1.18 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 156,02 € 13.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 zrážky 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 103,96 € 13.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom kopírok 1/2018, poplatok za vytlačené strany Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 142,54 € 13.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 teplo 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 Stavebné práce, opravárenské práce -508,37 € 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 kancelársky materiál Gymnázium Grösslingová 17337101 TRIPSY s.r.o. 36276464 31,39 € 07.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 telekom 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,48 € 07.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 mobilné služby 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 47,65 € 07.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 dobropis k DF 260/17 samolepiace bločky Gymnázium Grösslingová 17337101 TRIPSY s.r.o. 36276464 -21,53 € 06.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 pranie, prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 12,38 € 06.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 elektrika 2/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 294,06 € 06.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 revízia plynový kahan, rozvod plynu, regulačná stanica plynu Gymnázium Grösslingová 17337101 Be Safe s.r.o. 44913575 120,00 € 06.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 plyn 2/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 02.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 obedy 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Eugen Oros CORPORATION-OROS 17357578 372,60 € 01.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 obedy 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Eugen Oros CORPORATION-OROS 17357578 844,56 € 01.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 revízia el. spotrebičov v užívaní, revízia aktívneho bleskozvodu + správy Gymnázium Grösslingová 17337101 K - ELEKTRO spol. s r.o. 35971321 1 133,17 € 01.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 plnenie dávkovačov mydlovej peny 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 153,65 € 31.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 seminár Ševelová Gymnázium Grösslingová 17337101 Vema, s. r. o. 31355374 60,00 € 26.01.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 vyúčtovacia fa za prepravné služby LV 2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 3 000,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 T.C.T. spol. s r.o. 36742121 12 000,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 vodné, stočné 14.12.2017-31.12.2017 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 200,60 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 plyn 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 vyúčtovacia fa za plyn 1.1.2017 - 31.12.2017 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -19,19 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 elektrika 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 294,06 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 elektronické stravné lístky 1/2018 Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 251,60 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 prenájom kopírok 12/2017, poplatok za vytlačené strany Gymnázium Grösslingová 17337101 Z+M servis a.s. 44195591 135,44 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 El. energia 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,23 € 11.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 Preplatok za teplo 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -379,23 € 11.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 Služby mobilného operátora 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,34 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Pranie a prenájom rohoží 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 12,38 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Zrážky 12/17 Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,28 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra