Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4644

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0011/22 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 915,55 € 19.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0009/22 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 740,55 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 teplo 12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -140,31 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 Preplatok plynu za rok 2021 - ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -305,64 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 Preplatok plynu za rok 2021 - ŠK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -7,40 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 plyn 01/22 - ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 plyn 01/22 - ŠK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 18.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0008/22 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 462,83 € 17.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0007/22 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 793,32 € 17.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 801,02 € 17.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 241,82 € 17.01.2022 03.02.2022 Faktúra
2/22 zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní KK MO 2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Iné 0,00 € 17.01.2022 18.01.2022 Mgr. Viera Babišová riaditeľka Zmluva
3/22 zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK MO 2022 Gymnázium Grösslingová 17337101 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave Iné 0,00 € 17.01.2022 18.01.2022 Mgr. Viera Babišová riaditeľka Zmluva
DFSJ/0006/22 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 63,50 € 13.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0334/21 Odborná literatúra - knihy - knižnica SJL - vp Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Knihy Sova s.r.o. 50934627 628,12 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 Odborná literatúra - Daňové zákony 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Porada.sk, s.r.o 36670251 18,00 € 11.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0328/21 telekom. služby 12/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,05 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0333/21 bioodpad 12/21 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group s.r.o. 47372141 24,84 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0331/21 elektrika 12/2021 ŠK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 234,71 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFBV/0330/21 elektrika 12/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 149,74 € 10.01.2022 02.02.2022 Faktúra