Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4644
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0011/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 915,55 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 740,55 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | teplo 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,31 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -305,64 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Preplatok plynu za rok 2021 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,40 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | plyn 01/22 - ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | plyn 01/22 - ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,83 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 793,32 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 801,02 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 241,82 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
2/22 | zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní KK MO 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | Iné | 0,00 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
3/22 | zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK MO 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | Iné | 0,00 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | |||
DFSJ/0006/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 63,50 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | Odborná literatúra - knihy - knižnica SJL - vp | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Knihy Sova s.r.o. | 50934627 | 628,12 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Odborná literatúra - Daňové zákony 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 18,00 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | telekom. služby 12/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,05 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | bioodpad 12/21 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,84 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | elektrika 12/2021 ŠK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 234,71 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | elektrika 12/2021 ŠJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,74 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |