Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4661

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0068/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 054,38 € 15.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 PICADO, s.r.o. 36397164 1 650,46 € 15.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 elektrika 4/2019 skola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 009,97 € 15.05.2019 30.06.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 elektrika 4/2019 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 427,42 € 15.05.2019 30.06.2019 Faktúra
OBJ/0034/19 ukážka Prvej pomoci 22.5.2019 a 23.5.2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 156,00 € 15.05.2019 30.01.2020 Objednávka
OBJ/0038/19 20 ks zámky, spotrebný materiál školník Gymnázium Grösslingová 17337101 KĽUČKA s.r.o. 46433996 81,60 € 15.05.2019 30.01.2020 Objednávka
OBJ/0039/19 tablet Lenovo 4ks - projekt Škola škole Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 856,78 € 15.05.2019 30.01.2020 Objednávka
DFBV/0100/19 elektronické stravné lístky 5/2019, 50 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 180,00 € 14.05.2019 30.06.2019 Faktúra
OBJ/0033/19 elektronické stravné lístky 5/2019, 50ks Gymnázium Grösslingová 17337101 GGFS s.r.o. 47079690 180,00 € 14.05.2019 30.01.2020 Objednávka
OBJ/0029/19 tonery Gymnázium Grösslingová 17337101 interNETmania SK s.r.o. 50462164 155,36 € 13.05.2019 29.05.2019 Objednávka
OBJ/0037/19 tonery 4ks CF283A (83A) Gymnázium Grösslingová 17337101 interNETmania SK s.r.o. 50462164 155,36 € 13.05.2019 30.01.2020 Objednávka
DFBV/0099/19 predplatné časopisu Fraktál 2019 - doplatok Gymnázium Grösslingová 17337101 Fraktál, o.z. 51112540 15,00 € 10.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Gastro-max, s. r. o. 45339571 725,74 € 10.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 217,96 € 10.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 nakup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 42,50 € 09.05.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 plyn 5/2019 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 60,00 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 zrážky 4/2019 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 99,53 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 dezinsekčný a deratizačný zásah v budove 30.4.2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 Dušan Kollár - DUKOL 37082655 200,00 € 07.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 mobilné služby 4/2019 Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 80,03 € 07.05.2019 27.05.2019 Faktúra
OBJ/0032/19 2ks čipových kariet Atos na mandátne certifikáty Gymnázium Grösslingová 17337101 Disig, a.s. 35975946 70,01 € 07.05.2019 30.01.2020 Objednávka