Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/21 kopírovací papier A4 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 57,60 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
OBJ/0104/21 konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Europejski Instytut Rozwoju 061693524 68,84 € 15.10.2021 09.12.2021 Objednávka
DFBV/0230/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 kancelársky materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 696,49 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 bioodpad 9/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group s.r.o. 47372141 207,00 € 13.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0065/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 63,50 € 13.10.2021 08.11.2021 Faktúra
OBJ/0103/21 kopírovací papier Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 57,60 € 13.10.2021 09.12.2021 Objednávka
DFPRO/0002/21 autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 16.9.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Xlinebus s.r.o. 35747501 1 500,00 € 12.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0064/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 444,24 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
25/21 prenájom Gymnázium Grösslingová 17337101 VRIZZLY s.r.o. Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.10.2021 14.10.2021 Mgr. Viera Babišová riaditeľka Zmluva
DFBV/0227/21 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 telekom 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 elektrika 9/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 563,65 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 elektrika 9/2021 škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 065,41 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 teplo 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 95,94 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
OBJ/0102/21 kancelárske potreby škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 727,80 € 07.10.2021 22.12.2021 Objednávka
DFBV/0220/21 program Viac ako peniaze, Etika v podnikaní šk.rok 21/22 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JA Slovensko, n.o. 42166292 100,00 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 papierové utierky do zásobníkov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 587,52 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 výkon zodpovednej osoby 8/21 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 05.10.2021 05.10.2021 Faktúra