Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0068/21 | zdravotná obhliadka pracoviska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 07.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0136/21 | papierové utierky do zásobníkov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 587,52 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | bioodpad 5/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 165,60 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | lego stavebnica na krúžok - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 568,50 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0067/21 | aSc agenda komplet na rok 2022 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 04.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0026/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 45,00 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 363,04 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 040,97 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0065/21 | Lego Mindstorms 51515 na lego krúžok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 296,20 € | 02.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0066/21 | 1ks Lego Education 45678 základná súprava, 1ks Lego Education 45680 doplnková súpravana lego krúžok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 568,50 € | 02.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0023/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 658,87 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | výkon zodpovednej osoby 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 5/2021, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 333,10 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | plyn ŠJ 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | plyn škola 6/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0064/21 | papierové kotúče na toalety 10 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 587,52 € | 01.06.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0129/21 | bezdrôtová myš ASUS 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 41,50 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 090,13 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 188,61 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | swith US-48-500W 1ks do serveru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 699,60 € | 31.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |