Faktúry
Počet záznamov: 5665
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/22 | elekt.energia 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 388,03 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 390,50 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 850,41 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 500,22 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | token | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Disig a.s. | 35975946 | 144,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | materiál - inkluzívny tím-doplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1,45 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 4 000,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 363,51 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 235,10 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,92 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,04 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0123/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 869,25 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 646,80 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | školské hodiny, napájací zdroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 141,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 358,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,33 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,93 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 242,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | pracovná odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 307,30 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | pracovná obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gajos s.r.o. | 36376981 | 602,33 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | teplo 3/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -668,74 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 467,02 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 543,40 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 441,90 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 501,01 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,67 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | obedy 3/2022, 838ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 592,20 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 390,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | plyn 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |